Нормы возмещения командировочных расходов в России
НДФЛ
С 1 января 2008 года не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц:
Суточные - в размере не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК РФ);
Расходы по найму жилого помещения (при отсутствии документального подтверждения расходов) - в размере не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от 05.02.2008 № 03-04-06-01/30).
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Суточные (полевое довольствие):
С 1 января 2009 года - принимаются в полном размере, утвержденном коллективным договором или локальным нормативным актом (абз. 4 подп. 12 п. 1 ст. 264, п. 38 ст. 270 НК РФ в ред. Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 158-ФЗ, ст. 168 ТК РФ);
До 1 января 2009 года - нормируются (см. Таблицу).
Расходы по найму жилого помещения:
С 1 января 2002 года - принимаются в размере фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (ст. 264 НК РФ);
До 1 января 2002 года - нормируются (см. Таблицу).
Оплата
суточных
(руб.
в сутки)
Оплата
расходов по найму жилого помещения
по
фактическим расходам, подтвержденным документами
Отправили мужа в командировку на 32 дня.Выдали суточные в размере 9 600. Приехав по месту назначения стали устраиваться в гостиницу с него потребовали 350р в сутки. Что же это за командировочные, он где должен брать остальную сумму? А суточные это разве не на питание или я что то не понимаю.Заранее спасибо за ответ.
Добрый день! Разрешите спор между Подрядчиком и ЗАказчиком. Я работаю сметчиком в электромонтажной организации, наши монтажники работают по вахтовому методу. Мы предъявляем ЗАказчику затраты на командирование работников в таком виде: суточные 100 руб. и 550 руб. проживание за КАЖДЫЙ день пребывания в командировке. Заказчик утверждает, что затраты на проживание должны быть на один день меньше, чем суточные, то есть, например, 5 дней суточные и 4 дня проживания. Заранее благодарна
договор беспроцентного займа между юридическими лицами
По договору беспроцентного займа компания А перечисляет компании Б на расчетный счет,например 2млн.руб. Компания Б рассчитывается с компанией А выплатой из кассы наличными по 100,0т.р. Какие налоговые последствия могут быть по такому договору,как правильно оформить документацию.Заранее благодарна за ответ