Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Решения для бюджетной сферы]

Свертка базы

next1C
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.10.2012
Сообщений: 10
Пост №1
 
13.11.2012 15:52

Изучаю процесс свертки базы при котором происходит расчет итогов на конец удаляемого периода и ввод начальных остатков на основании этих итогов + удаление документов за прошлый отчетный период. Объясните популярно или дайте ссылки почитать: для чего задействован счет 000? Что делать если после свертки ОСВ по этому счету показывает ненулевые остатки? Спасибо!

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №2
 
13.11.2012 15:57

> счет 000<br>набери это в поиске.<br>PS<br>> если после свертки ОСВ по этому счету показывает ненулевые остатки<br>значит они были и ДО свертки.

Денис (САМАРА)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.04.2008
Сообщений: 8351
Пост №3
 
14.11.2012 10:23

> Изучаю процесс свертки базы<br> <br>ИМХО лучше начать с изучения основ бухучета или выполнять свертку под контролем работника бухгалтерии.

next1C
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.10.2012
Сообщений: 10
Пост №4
 
14.11.2012 10:38

В том-то и дело, что я не бухгалтер, прежний программист свернул базу на начало года, а теперь у них не идет балланс. Причем начинаю допытываться - утверждают, что они при этом не присутствовали и ни одного документа на момент свёртки у них нет. Прошу прокомментировать файлик - левая часть ОCВ за декабрь 2011 до свёртки, правая за январь 2012 после.<br>Они даже дату свёртки не знают, чисто интуитивно полагаю, что это было на начало года.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №5
 
14.11.2012 10:54

похоже, что после светрки в 11 году "поработали". Иначе после свертки нач.сальдо быть не должно.

next1C
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.10.2012
Сообщений: 10
Пост №6
 
14.11.2012 11:07

Что значит "поработали? То есть после свертки продолжалась работа в старой базе и были наработаны документы, которые потом в новую базу не перенесли? Так?

Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №7
 
14.11.2012 11:10

у вас откуда разные оборотки? и не является ли счет, по которому поплыли остатки, забалансовым в плане счетов?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №8
 
14.11.2012 11:24

свернутая база и есть "новая". Старая, это та, которую до свертки оставляют в качестве архивной для просмотра 11 (и ранее) года. Так вот в "новой" должны быть только обороты со счетом 000 за 31.12.11 и конечное сальдо. Начальное январское сальдо должно совпадать с конечным декабря 11. Естественно без сальдо по 000. У вас "...все не так, как надо"! :-)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация