В "акте сверки",по кнопочке заполнить выпадает списочек из двух позиций по данным управленческого учета и по данным бухгалтерского учета.<br>Если по данным БУ, то акт сверки формируется по оборотам выбранных счетов<br>Если по данным УУ, то акт сверки заполняется по регистру накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами"<br><br>Вот я и спрашиваю, как заполняете и что с чем не идет?<br><br>Ведомость по взаиморасчетам, может отличаться от оборотки, если какие-то взаиморасчеты с контрагентами сделали ручными проводками или неподобающими для взаиморасчетов документами. Например: в платежке вместо операции "Оплата поставщику" выбрали "прочий расход денежных средств", но на счет 60, вот вам и пошла разница, проводка есть, а движения по расчетам с контрагентом не будет.