Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

ПУБ 2.8 рел.294 Проблема с отражением НДС в 2006г. за 2005г. при оплате в 2006г.

Gunin
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.02.2005
Сообщений: 21
Пост №1
 
20.02.2006 09:15

Здравствуйте.<br><br>Учетная политика по НДС 2003-2005г. по оплате 2006г. по отгрузке<br><br>Просветите пожалуйста:<br>1. на 2006 год создал новую базу данных<br>2. Ввел остатки документами 1С по состоянию на 01.01.2006г. Прописал каждую задолженность за покупателями, ввел каждую задолженность по реал.НДС неоплач.<br>3. В январе 2006г. поступила оплата. Документом в банке Поступление(расчеты) отразил.<br>Проводка Дт 62.1 Кт 51 формируется, а Дт 76.Н.1 Кт 68.2 не формируется (странно)?<br>4. При проведение взаимозачета (январем) НДС с счета 19 в Дт 68.2 списывается, а НДС к уплате в бюджет не ставиться?<br><br>В чем дело?<br><br>Спасибо за ответы.

Ellin
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.01.2006
Сообщений: 22
Пост №2
 
27.02.2006 11:52

Да, подскажите, пожалуйста, тоже интересно.<br>У меня такая же проблема возникла с проведением Акта взаимозачета...<br>В 1м документе: поступление МПЗ - ноябре 2005, реализация в январе 2006, получены проводки<br>Дт61 Кт62, Дт68.2 Кт19.3, а Дт76.Н.1 Кт68.2 не формируется, почему?<br>Во 2м документе: реализация прошла в декабре2005, поступление МПЗ-в январе2006, получилась проводка только Дт61 Кт62. Подскажите, почему?? <br>ПУБ релиз 294 <br>спасибо.<br>

Tanusik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.03.2006
Сообщений: 2
Пост №3
 
01.03.2006 11:55

> Здравствуйте.<br>> <br>> Учетная политика по НДС 2003-2005г. по оплате 2006г. по отгрузке<br>> <br>> Просветите пожалуйста:<br>> 1. на 2006 год создал новую базу данных<br>> 2. Ввел остатки документами 1С по состоянию на 01.01.2006г. Прописал каждую задолженность за покупателями, ввел каждую задолженность по реал.НДС неоплач.<br>> 3. В январе 2006г. поступила оплата. Документом в банке Поступление(расчеты) отразил.<br>> Проводка Дт 62.1 Кт 51 формируется, а Дт 76.Н.1 Кт 68.2 не формируется (странно)?<br>> 4. При проведение взаимозачета (январем) НДС с счета 19 в Дт 68.2 списывается, а НДС к уплате в бюджет не ставиться?<br>> <br>> В чем дело?<br>> <br>> Спасибо за ответы.<br>Ддело в том, чтобы сформировался Док "ФормированиеЗаписей книга продаж" необходимы забалансовые проводки ЗПР. Вы их переносили новую программу. тем более за 76.н.1 идет посчетфактурный учет, значит фактуры кот. не закрылись вы должны были перенести документами. Иначе можно поступить проще. Создать ручками Запись книги продаж. ТОгда в печатную форму войдет ваша с/ф<br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация