<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">




<channel>
  <title>Форум БУХ.РУ  </title> 
  <link>http://www.buh.ru/forum/</link> 
  <description>Последние темы форума БУХ.РУ  </description>
  <language>ru-ru</language> 
  <copyright>Copyright 2005, ЗАО "1C"</copyright>
  <webMaster>webmaster@1c.ru</webMaster>



  <pubDate>Thu, 17 May 2012 03:14:35 +0400</pubDate>



<item>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:14:35 +0400</pubDate>
	<title>Pioner_20: ЗУП Больничный лист сторно за прошлый месяц</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644324</link>
	<description>День Добрый!
Ситуация такая - в феврале ввели больничный с 30.01.2012, соответсвенно сторнируются 30 и 31 января. Оплата по окладу, РК и СН сторнируются правильно, а вот надбавка со способом расчета "По месячной тарифной ставке"  в расчете больничного двумя строками: 1. минусом на всю сумму и дни 2. плюсом с теми же показателями. Надбавка введена документом "Регистрация разовых начислений", переиод действия 01.01.2012 - 31.01.2012. Подскажите, в чем проблема и как отсторнировать у нее 2 дня.</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:11:31 +0400</pubDate>
	<title>maxfried: Вопрос по возможностям ЗУП</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644317</link>
	<description>Всем доброго вечера! Прошу помощи.
 
Пытаемся в "дочке" перевести бухучёт на 1С. Сейчас он  ведётся в древней узкоспециализированной программе, от которой хотим  избавиться, однако возник ряд проблем. Собственно бухгалтерию в 1С  перенесли без особых сложностей, а вот с расчёт ЗП сотрудникам "повис в  воздухе". Из-за специфики производства требуется учитывать отработанное  время (наряды, табели и т.п.). Старая программа считает всё как нужно, а  вот 1С ЗУП, который хотели для этого приспособить, якобы не даёт такой  возможности. По крайней мере, это со слов местных бухгалтеров. Сам в  вопросе не очень ориентируюсь, а нужно прийти к решению - ставим 1С или  продолжаем работать с тем что есть.
 
В итоге сейчас мне обозначили следующие проблемы (опять-таки, со слов бухгалтера):
1.  ЗУП не позволяет правильно интерпретировать ситуацию с учётом  отработанного времени, когда часть рабочего дня попадает на ночные часы,  и действуют разные ставки. Например, сотрудник работал с 22.00 до 6.00,  при этом с 22.00 до 0.00 его ставка 100 руб., а с 0.00 до 6.00 - 120  руб. Приходится вручную делить отработанное время на 2 части.
2.  Нельзя разделить вывод начисляемой ЗП на разные карточки. Т.е. у  сотрудника есть 2 зарплатные карты, на первую должно прийти 60% в районе  20-го числа месяца, а остаток перечисляется на 2-ю карту в день выплаты  зарплаты.
3. Расходятся суммы в регламентированной отчётности и сводной ведомости по ЗП (видимо, при импорте данных из ЗУП в БП).
 
Действительно  ли эти проблемы имеют место быть при работе с 1С 8.2 ЗУП, или же просто  персонал на местах не разобрался с функционалом и что-то делает не так,  а указанные задачи как-то решаются в программе?
 
Заранее спасибо.</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:33:22 +0400</pubDate>
	<title>intriganka: Учет материалов по партиям в БГУ 8.2</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644316</link>
	<description>Добрый вечер! 
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить партионный учет МЗ в БГУ? Я никак не могу это сделать... И субконто "Партии" добавила на счет 105, и остатки ввела отдельными строками с разными ценами. И все равно, как выходили они одной строкой в подборе, так и выходят... Я так понимаю, что в справочнике номенклатура должна быть одна, но в подборе при перемещении должно выходить несколько строк с разными ценами?
Кстати, это субконто "Партии" вообще ни в одном документе не видно... Что же я не доделала? Хелп!!!</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:07:41 +0400</pubDate>
	<title>Asja: Пособия матерям до 1,5 лет</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644314</link>
	<description>Спасибо,понятно, т.е. в неполных месяцах (в первом и последнем месяцах действия пособия до 1,5 лет)  бухгалтерам придется высчитывать суммы ручками, а также и после каждого индексирования пособия? Других вариантов нет? У меня такие капризные бухи...</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:46:52 +0400</pubDate>
	<title>prosina: Амортизационная премия применяет ИП</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644312</link>
	<description>Добрый день! подскажите как Индивидуальному предпринимателю учесть амортизационную премию в программе?</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:33:22 +0400</pubDate>
	<title>Елена_В: Закрытие счета 09. Курсовые разницы по расчетам в у.е.</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644297</link>
	<description>Подскажите, пожалуйста, каким образом должен закрыться счет 09 с субконто Курсовые разницы по расчетам в у.е.? Закрытие месяца не реагирует на этот счет, а висит начальный остаток, перенесенный из 7.7.
зафиксирована прибыль.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.34.11)</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:26:24 +0400</pubDate>
	<title>diablo05: как сделать в док. зарпл к выплате. сумму без пробела</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644289</link>
	<description>Доброго времени суток. 1с 8.2 зуп
В документе зарплата к выплате организации.
в ячейках "всего к выплате" "начислено" "удержено"
 
суммы пишутся в таком виде например "22 234,23"
 
как убрать пробел между или поставить там запятую как перед копейками ? или то или то без разницы главное что бы не пробел</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:34:05 +0400</pubDate>
	<title>Сергей Щербак: Неправильно считаются остатки в типовом отчете Расчеты с партнерами УТ 11, 8.2</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644283</link>
	<description>8.2, УТ 11.0.4.6. Отчет Расчеты с партнерами - типовой.
Есть  Партнер, который является и поставщиком и покупателем. При формировании  отчета Расчеты с партнерами (и выборе варианта Расчеты с партнерами)  неправильно считаются остатки при группировке по регистратору и без.  картинки прикрепляю.
Роли, вроде бы, расставлены правильно, период секунда соответственно присутствует, т.к. отчет типовой.
По  картинке можно сделать вывод, что СКД не корректно обрабатывает  объединение наборов данных по 2-м виртуальным таблицам остатков и  оборотов РасчетыСКлиентами и РасчетыСПоставщиками.
Подскажите пожалуйста, где искать причину.</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:25:24 +0400</pubDate>
	<title>Oksana5: Остатки отпусков</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644282</link>
	<description>Здравсвуйте!
ЗиК Бюдж 8.2
У сотрудника заканчивается расчетный период отпуска 03.06.11. На эту дату у него неотгулено 2 дня. Я ввожу эти 2 дня в остатки отпусков прошлых лет. Т.е. на 03.06.12 года остаток отпуска д.б. 68 дней (у него 66 дней в год с учетом всех доп. отпусков). Все бы хорошо. Но, я оформляю ему отпуск с 07.02.12 по 02.03.12, делаю документ Возврат на работу. (мы только начали работать в программе и я заношу данные с января этого года) Но все равно в Остатках отпусков 68 дней неодгулено. Должно же вычестись 25 дней отпуска, который я ему оформила. Я что то не учла?</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:13:46 +0400</pubDate>
	<title>Констант: Как отразить в регистре налогового учета  удержанный НДФЛ с процентов полученных от займа</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644280</link>
	<description>Как отразить в регистре налогового учета (налоговая карточка)  удержанный НДФЛ с процентов полученных от займа</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:38:56 +0400</pubDate>
	<title>Оолька: Личная карточка Т-2</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644278</link>
	<description>Здравствуйте,я новичеок в 1с, у меня такая проблема: ввела данные в "Кадровый учет"-&gt; "сотрудники"-&gt; "личные данные сотрудника" ,теперь хочу распечатать т-2, что делать? если я выделяю сотрудника в списке, затем "действия"-&gt;"перейти-&gt;личные данные сотрудника-&gt;кадровые данные-&gt; а вот тут ничего не показавыется,только фамилия имя отчество, а у других показывается личная карточка,открыть ее в отдельном окне....</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:26:07 +0400</pubDate>
	<title>Asja: Доплата матерям до 1,5 лет</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644277</link>
	<description>Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в 1С8.2 ЗУП к пособию до 1,5 лет за счет ФСС добавить еще доплату до полного среднего заработка за счет работодателя?</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:20:48 +0400</pubDate>
	<title>ATY: Пособие беременным, вставшим на учёт в ранние сроки беременности</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644275</link>
	<description>В мае купили программу ЗиК 8-ку, перенесли туда данные из 7-ки, в отчёты в фонды за 1 кв. не попадают суммы начисленные беременным, может кто-то знает, что не так?</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:50:52 +0400</pubDate>
	<title>Елена_В: Корректировка документов прошлого периода при переходе на новую конфигурацию</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644271</link>
	<description>Добрый день! мы используем конфигурацию 1С Бухгалтерия 2.0 релиз 2.0.34.7 
Мы перешли на 1С 8.2 с января 2012г. До этого учет велся в программе 1С Бухгалтерский учет 4.5. Остатки перенесены. 1 квартал закрыт. Во втором квартале выявили ошибки в документах 2011г. Хотим сделать сторно, но документов-оснований в базе 1С Бухгалтерия 2.0 нет. 1) Как нам проводить сторно к документам прошлого периода, например, 2011г? 2) Как делать корректировки поступлений и реализаций за 2011г?</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:48:42 +0400</pubDate>
	<title>smurfi: перенос данных из 1С 7.7 в 1С 8 предприятие</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644270</link>
	<description>Добрый день! Переходим с 1С Предприятия 7.7 на 1С Предприятия 8. Программа выдает ошибку.
Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_ГражданствоФизЛиц_НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование_Ресурс6: Поле агрегатного объекта не обнаружено (НеВзиматьВзносыФОМС)"
Большая просьба, подскажите, пожалуйста, где в 1С 7.7 исправить данную ошибку, чтобы перенести данные. Очень жду. Спасибо.</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:15:30 +0400</pubDate>
	<title>EkaterinaZV: Курс USD в документе Поступление и ГТД разный</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644266</link>
	<description>Ситуация: Приходую импортный товар по "Поступление товаров", курс программа выбирает правильный, далее по "Ввести на основании"  завожу ГТД -  и вот там курс программа не меняе - упорно ставит курс текущей даты и не меняет его, когда дату меняю.
 
Подскажите пжл, кто знает, как исправить?</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:11:41 +0400</pubDate>
	<title>Алексей Яров: v8: Учет по ГТД в БГУ</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644256</link>
	<description>В конфигурации 1.0.11 Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0  не вижу куда в приходных документах можно внести ГТД. Или я слепой или  для бюджетников что-то в методологии по НДС поменялось. Подскажите, кто  сталкивался.</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:36:18 +0400</pubDate>
	<title>Дина Селиверстова: Персонифицированная отчетность и уволенные работники с двумя словами в имени или отчетстве</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644255</link>
	<description>Тема перемещена модератором в форум
Представление регламентированной отчетности
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644213</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:24:30 +0400</pubDate>
	<title>bkv1: Расчет отпуска</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644244</link>
	<description>Добрый день.
Сотрудник был весь апрель в командировке.
В мае рассчитываю отпуск. В документе "начисление отпуска сотрудникам организаций", в расчете среднего за май сумма стоит а вот в колонке дней расчетного периода за пусто,  Ошибка или нет?
Вообще, какие дни входят в дни расчетного периода при расчете отпуска?
Спасибо.</description>
</item>


<item>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:11:17 +0400</pubDate>
	<title>boboves: Минус по 09 счету</title>
	<link>http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=644228</link>
	<description>Подскажите плз. Регламентная операция (при закрытии месяца) формирует 2 проводки:

Дт 09 (Аналитика - Основные средства) - Кт 68.04.2 - 100 рублей
Кт 68.04.2 - Дт 09 (Аналитика - Расходы будущих периодов) - 3000 рублей

Соответственно по 09 счету идет минус(-). Что это может быть? Куда копать нужно для начала?</description>
</item>



</channel>


</rss>

