Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Корректировочный и исправительный счет-фактура

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №11
 
05.07.2012 14:37

В этом случае, как правильно сказал Рисовод, лучше переоформить новые документы "по факту". Если это каким-то образом затрудненно, то корректировочный.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №12
 
05.07.2012 14:40

> 03.07.2012 19:13<br>но все равно "спокойной ночи малыши" еще не было!

user_1c
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444
Пост №13
 
06.07.2012 13:02

Бывает, что кладовщик в этот же день выявляет, что отгрузили не то - не идут остатки - поднимают видеозаписи отгрузки. Но для исправления ждут подтверждения от покупателя - пока до него доедет машина, пока они примут товар, пока составят акт о расхождении, потом отправят его нам.... бывает, что акт присылают через месяц - вот тогда бухгалтера и начинают править - а месяц отгрузки уже закрыли....

user_1c
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444
Пост №14
 
06.07.2012 13:04

Т.е. все таки получается, что если можно исправить текущим месяцем - то просто переформляем все первичные документы.<br> <br>А если период уже закрыт, то делаем корректировочный счет-фактуру?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №15
 
06.07.2012 18:20

реализация оформляется тогда, когда есть "подтвержение" покупателя о принятии товара. А у вас реализация "в никуда". Если у вас такой срок между отгрузкой и подверждением - используйте 45 счет.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №16
 
06.07.2012 18:22

почему только с\ф? А первичные документы бух.учета?

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №17
 
06.07.2012 18:51

> Т.е. все таки получается, что если можно исправить текущим месяцем - то просто переформляем все первичные документы.<br>> <br>> А если период уже закрыт, то делаем корректировочный счет-фактуру?<br>Да, и с доп. листом

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №18
 
06.07.2012 19:16

с доп.листом, как раз исправительный, а не корректировочный!

VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №19
 
07.07.2012 19:00

> с доп.листом, как раз исправительный, а не корректировочный!<br>Если в другом отчетном периоде, то, кажись, по-любому надо доп.лист делать. Или я не прав?

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №20
 
07.07.2012 20:10

не прав. Крректировочный с\ф регистрируется на "разницу" в книге покупок или продаж (в зависимости от "знака" разницы) текущим периодом. Что доп.листом "сторнировать"?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация